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审计部

    审计科成立于2007年8月,现有人员1人。审计科自成立以来,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《卫生系统内部审计工作规定》、《甘肃省内部审计试行办法》等法律、法规的规定,对医院各部门、科室及病区的财务收支、经济活动的真实、合法性认真开展独立监督审核工作。
 
一、部门设置
• 审计科
二、科室负责人
                      
秦燕 科主任 联系电话:0931-8635795   
三、科室职责
    1. 拟定内部审计规章制度及年度审计计划。
    2. 组织开展财务预算执行情况审计、财务决算审计、经济效益审计。
    3. 组织开展工程预决算审计,负责对院内基建修缮项目的预决算审计,合理确定工程造价,参与公开招标工程、内部招标工程招标的相关工作。
    4. 开展医院内部控制制度的审计,了解和评价流程及各项条款,根据实际情况提出内部控制制度修改意见。
    5. 按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计。
    6. 审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和试用。
    7. 开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配、工会经费等专项审计调查工作。
    8. 负责审计的日常工作,执行审计实施方案,撰写审计工作底稿,提交审计报告,完成各种审计档案的归类、整理和移交。
    9. 外部审计的配合工作。
 

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